|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
766168-45-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-11-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
|
|
R.U.T. |
61.978.310-7 |
|
Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
8721 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIMERC S.A. |
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
DIMERC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121705 2239-4-LP14
| Portaminas | 10 | | (1006841 )PORTAMINA PILOT 0.7 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD 1024841 | (1006841) PORTAMINA PILOT 0.7 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD; Código: C707962; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 740,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.400
|
$ 7.400
|
14111514 2239-4-LP14
| Cuadernos o tacos | 10 | | (1108400 )TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 330 HOJAS UNIDAD 1128400 | (1108400) TACO APUNTES FULTONS CUADRADO BLANCO 330 HOJAS UNIDAD; Código: H480220; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 444,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.440
|
$ 4.440
|
14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 5 | | (1006419 )NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 X 25 50HJS. UNIDAD 1024419 | (1006419) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS FLAGS SET 4 COLORES 44 X 25 50HJS. UNIDAD; Código: R386188; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 714,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.570
|
$ 3.570
|
44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 15 | | (1166307 )SOBRE FULTONS SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 25 UNIDADES 1192479 | (1166307) SOBRE FULTONS SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 25 UNIDADES; Código: H245120; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.548,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 23.220
|
$ 23.220
|
44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 12 | | (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693 | (1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: L302720; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 625,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.500
|
$ 7.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 46.130
|
|
Descuento
|
$ 231
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.721
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 54.620
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.