Orden de Compra. Nº766168-46-CM18 "UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766168-46-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-11-2018
Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 3° TOP de Santiago
Razón Social 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.310-7
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 3° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.310-7
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso
Comuna Santiago
Impuesto 17198
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (1340469 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL FRAMBUESA 190 GR UNIDAD 1366687(1340469) DESODORANTE AMBIENTAL AROM CONO GEL FRAMBUESA 190 GR UNIDAD; Código: 86978FR; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.072 $ 12.072
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos12 (70448 )LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel50 (975515 )SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515(975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: 12561; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel2 (975193 )TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 UNIDADES 990193(975193) TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 UNIDADES; Código: 18683; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.514 $ 13.514
14111701
2239-7-LP12
Papel facial50 (1152307 )PANUELOS DESECHABLES KLEENEX FACIAL CUBO 60 HOJAS UNIDAD 1174857(1152307) PANUELOS DESECHABLES KLEENEX FACIAL CUBO 60 HOJAS UNIDAD; Código: 19707; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.200 $ 46.200
Total Neto $ 90.516
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.198
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 107.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.