Orden de Compra. Nº766168-6-CM16 "Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766168-6-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2016
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 3° TOP de Santiago
Razón Social 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.310-7
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.310-7
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso
Comuna Santiago
Impuesto 29123,5306
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-03-2016
TítuloDescripción
Materiales de Oficinacompra de materiales de oficina para abastecer al Tribunal, proveedor Surti Ventas S.A
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas Limitada
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1170842) DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD 1196881(1170842) DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD; Código: 83225AM;Región : RM $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.376 $ 8.376
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas20 (1006453) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANGOSTO 515-H UNIDAD 1024453(1006453) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANGOSTO 515-H UNIDAD; Código: 12157;Región : RM $ 1.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.560 $ 25.560
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras6 (1006698) PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD 1024698(1006698) PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD; Código: 10815;Región : RM $ 6.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.180 $ 39.180
44121705
2239-4-LP14
Portaminas10 (1006838) PORTAMINA PILOT 0.5 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD 1024838(1006838) PORTAMINA PILOT 0.5 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD; Código: 65287;Región : RM $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.390 $ 7.390
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras20 (1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES 1025682(1007682) CORCHETES TORRE 11695 - 26/6 5000 UNIDADES; Código: 10764;Región : RM $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro20 (1007717) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO COMPOSICION 100 HJS UNIDAD 1025717(1007717) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO COMPOSICION 100 HJS UNIDAD; Código: 11390LI;Región : RM $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.720 $ 14.720
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas20 (1007943) ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO BURDEO 818-HB UNIDAD 1025943(1007943) ARCHIVADOR COLÓN OFICIO ANCHO BURDEO 818-HB UNIDAD; Código: 99513;Región : RM $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
0
2239-7-LP12
VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDAD1 (1027625) VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDADES 80 PAQUETES X 25 UNIDADES 1047886(1027625) VASOS DOMINGO PLASTICO 296 ML 10 ONZ PAQ 25 UNIDADES 80 PAQUETES X 25 UNIDADES; Código: 17204;Región : RM $ 35.842,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.842 $ 35.842
Total Neto $ 154.468
Descuento $ 1.186
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.124
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 182.406


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.