Orden de Compra. Nº766168-9-CM17 "MATERIALES DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766168-9-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 3° TOP de Santiago
Razón Social 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.310-7
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.310-7
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso
Comuna Santiago
Impuesto 14561,5449
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-03-2017
TítuloDescripción
MATERIALES DE OFICINAcompra de materiales de oficina, para abastecer al Tribunal.-
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo15 (1006423) NOTA AUTOADHESIVA TESA 5922 AMARILLO 50 X 40 MM 100HJS 3 UNIDADES 1024423(1006423) NOTA AUTOADHESIVA TESA 5922 AMARILLO 50 X 40 MM 100HJS 3 UNIDADES; Código: 80857;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.740 $ 7.740
44121705
2239-4-LP14
Portaminas10 (1006827) PORTAMINA PENTEL 0.5 MM PLÁSTICO FIESTA UNIDAD 1024827(1006827) PORTAMINA PENTEL 0.5 MM PLÁSTICO FIESTA UNIDAD; Código: 88661;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.330 $ 3.330
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel1 (1007610) ACCOCLIPS ADIX PLASTICO COLORES 50 UNIDADES 1025610(1007610) ACCOCLIPS ADIX PLASTICO COLORES 50 UNIDADES; Código: 17566;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 889 $ 889
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel3 (1108470) CLIPS ADIX APRETADOR NEGRO 25 MM 12 UNIDADES 1128470(1108470) CLIPS ADIX APRETADOR NEGRO 25 MM 12 UNIDADES; Código: 25329;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.437 $ 1.437
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1152862) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 AMARILLO UNIDAD 1175445(1152862) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 AMARILLO UNIDAD; Código: 10372AM;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.488 $ 16.488
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon15 (1314348) CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30 MT 1340371(1314348) CINTA ADHESIVA 3M PACK TORRE 18MM X 30 MT; Código: 51204;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.045 $ 15.045
0
2239-7-LP12
VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE80 (1315422) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 25 UNIDADES 1341526(1315422) VASOS DOMINGO PLASTICO TRANSPARENTE 290 ML PAQUETE 25 UNIDADES; Código: 17204;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.160 $ 32.160
Total Neto $ 77.089
Descuento $ 449
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.562
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 91.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.