Orden de Compra. Nº766171-14-CM18 "Compra Mat. Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766171-14-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra Mat. Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4° TOP de Santiago
Razón Social 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.380-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.380-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso
Comuna Santiago
Impuesto 28432,36
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-06-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo60 (1007145 )BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO EMPASTADO 7 MM 80 HJS. UNIDAD 1025145(1007145) BLOCK DE APUNTES COLÓN OFICIO PREPICADO EMPASTADO 7 MM 80 HJS. UNIDAD; Código: 11421M7; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.520 $ 41.520
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo100 (1006375 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 6539 HIGHLAND CHICO AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024375(1006375) NOTA AUTOADHESIVA 3M 6539 HIGHLAND CHICO AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 16150; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.100
44121705
2239-4-LP14
Portaminas12 (1006827 )PORTAMINA PENTEL 0.5 MM PLÁSTICO FIESTA UNIDAD 1024827(1006827) PORTAMINA PENTEL 0.5 MM PLÁSTICO FIESTA UNIDAD; Código: 88661; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.852 $ 3.852
46111502
2239-4-LP14
Minas24 (1006363 )MINAS PILOT 0.7 MM 2B UNIDAD 1024363(1006363) MINAS PILOT 0.7 MM 2B UNIDAD; Código: 993032H; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.616 $ 5.616
44122010
2239-4-LP14
Divisores200 (1006891 )SEPARADOR HALLEY OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO UNIDAD 1024891(1006891) SEPARADOR HALLEY OFICIO SET 6 DIVISIONES COLOR OPACO UNIDAD; Código: 83912; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos100 (1007508 )CARPETA TORRE OFICIO VINIL PIGMENTADA AZUL UNIDAD 1025508(1007508) CARPETA TORRE OFICIO VINIL PIGMENTADA AZUL UNIDAD; Código: 99695AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.900 $ 52.900
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar4 (1007002 )SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 1025002(1007002) SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: 11463; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.768 $ 5.768
Total Neto $ 151.156
Descuento $ 1.512
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.432
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 178.076


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.