Orden de Compra. Nº766171-26-CM20 "Compra de Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766171-26-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4° TOP de Santiago
Razón Social 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.380-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.380-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso
Comuna Santiago
Impuesto 14579
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DMM
Razón Social DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA.
R.U.T. 76.093.253-1
Sucursal DMM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41111604
2239-4-LP14
Reglas2 (1006860 )REGLA ARTEL METALICA 30CM UNIDAD 1024860(1006860) REGLA ARTEL METALICA 30CM UNIDAD; Código: 8232; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058 $ 1.058
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores10 (1260828 )LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0,7 ROJO UNIDAD 1286909(1260828) LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0,7 ROJO UNIDAD; Código: 9114; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.890 $ 7.890
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores70 (1256609 )LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7 AZUL UNIDAD 1282626(1256609) LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7 AZUL UNIDAD; Código: 9112; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.150 $ 59.150
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas12 (1007861 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 7769; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.408 $ 9.408
Total Neto $ 77.506
Descuento $ 775
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.579
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 91.310


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.