Orden de Compra. Nº766171-45-CM20 "Compra de Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766171-45-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela Orden de Compra, ya que el proveedor señala que no mantiene stock de los productos solicitados según descripción generados en orden de compra y no tiene fecha de reposición de los mismos.
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4° TOP de Santiago
Razón Social 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.380-8
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 4° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.380-8
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso
Comuna Santiago
Impuesto 11872
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 8° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DMM
Razón Social DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA.
R.U.T. 76.093.253-1
Sucursal DMM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones7 (1007732 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732(1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: 8932; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.619 $ 3.619
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores24 (1260828 )LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0,7 ROJO UNIDAD 1286909(1260828) LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0,7 ROJO UNIDAD; Código: 9114; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.936 $ 18.936
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores48 (1256609 )LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7 AZUL UNIDAD 1282626(1256609) LÁPIZ PENTEL ROLLER ENERGEL MAKKURO 0.7 AZUL UNIDAD; Código: 9112; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.560 $ 40.560
Total Neto $ 63.115
Descuento $ 631
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.872
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 74.356


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.