Orden de Compra. Nº766175-18-CM18 "Compra articulos Aseo-Agosto 2018 "
Recuerde que el responsable del pago es 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766175-18-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra articulos Aseo-Agosto 2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 5° TOP de Santiago
Razón Social 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.340-9
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.340-9
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso
Comuna Santiago
Impuesto 15168,65
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-08-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza3 (1534544 )PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI 10 UNIDADES 1536423(1534544) PANO VIRUTEX ABSORBENTE SPONGI 10 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.875 $ 19.875
47131603
2239-7-LP12
Esponjas30 (1028560 )ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD 1048850(1028560) ESPONJA VIRUTEX ABRASIVA ANATOMICA BON ACANALADA GRANDE UNIDAD; Código: 12443; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.730 $ 11.730
14111701
2239-7-LP12
Papel facial50 (1031408 )PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456(1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: 21818; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.750 $ 11.750
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes15 (1314298 )DESODORANTE AMBIENTAL AROM RECARGA AUTOMATICO VAINILLA CANELA 250 ML UNIDAD 1340319(1314298) DESODORANTE AMBIENTAL AROM RECARGA AUTOMATICO VAINILLA CANELA 250 ML UNIDAD; Código: 91765VC; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.480 $ 36.480
Total Neto $ 79.835
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.169
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 95.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.