Orden de Compra. Nº766175-21-CM14 "COMPRA ARTICULOS DE ASEO (3) OCTUBRE 2014."
Recuerde que el responsable del pago es 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766175-21-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2014
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE ASEO (3) OCTUBRE 2014.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 5° TOP de Santiago
Razón Social 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.340-9
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.340-9
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso
Comuna Santiago
Impuesto 17910,35
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 12 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: 10977;Región : RM $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel20 (70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 24 m 72427(70390) TOALLA DE PAPEL ELITE 3 ROLLOS 24 m; Código: 12625;Región : RM $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
53131608
2239-7-LP12
Jabones15 (863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML 874078(863962) JABÓN DE TOCADOR DOVE LÍQUIDO CREMOSO DOVE CREAM WASH FRASCO 230 ML; Código: 83143;Región : RM $ 1.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.495 $ 18.495
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel34 (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515(975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: 12561;Región : RM $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.330 $ 8.330
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes4 (979649) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AMBIENTAL SURTIDOS 340 ML X 6 UNIDADES 994781(979649) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK AMBIENTAL SURTIDOS 340 ML X 6 UNIDADES; Código: 17246;Región : RM $ 7.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.640 $ 29.640
Total Neto $ 94.265
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.910
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 112.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.