Orden de Compra. Nº766175-38-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766175-38-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 5° TOP de Santiago
Razón Social 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.340-9
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.340-9
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso
Comuna Santiago
Impuesto 6458
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta2 (1109889 )DISPENSADOR FULTONS F38 CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO UNIDAD 1129889(1109889) DISPENSADOR FULTONS F38 CINTA ADHESIVA DE ESCRITORIO UNIDAD; Código: S184104; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.230 $ 2.230
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar4 (1384914 )SOBRE DIMERC AMERICANO BLANCO 70 GR 228 MM X 105 MM 50 UNIDADES 1411415(1384914) SOBRE DIMERC AMERICANO BLANCO 70 GR 228 MM X 105 MM 50 UNIDADES; Código: U412756; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.280 $ 3.280
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo5 (1006379 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 -5PK NEON 100HJS. UNIDAD 1024379(1006379) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 -5PK NEON 100HJS. UNIDAD; Código: H404524; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.335 $ 23.335
14111610
2239-4-LP14
Cartulina1 (1166384 )CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA 140 GRAMOS CARTA BLANCO 250 HOJAS 1192556(1166384) CARTULINA DIAZOL OPALINA LISA 140 GRAMOS CARTA BLANCO 250 HOJAS; Código: H310120; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.317,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.317 $ 5.317
Total Neto $ 34.162
Descuento $ 171
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.458
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 40.449


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.