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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
766175-5-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766175-6-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
5° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
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R.U.T. |
61.978.340-9 |
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Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
13680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre D - 6° y 7° piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Coordinar con el Tribunal la entrega del producto | POR RAZONES DE SEGURIDAD LOS PROVEEDORES SOLO PUEDEN INGRESAR AL CENTRO DE JUSITICIA ENTRE LAS 10:00 Y LAS 13:00 DE LUNES A VIERNES HORARIO CONTINUADO. PARA AUTORIZAR EL INGRESO SE DEBE ENVIAR CORREO A CARCE@PJUD.CL, INDICANDO FECHA DE ENTREGA DEL PRODUCTO, NOMBRE Y RUT DEL CHOFER Y PATENTE Y MODELO DEL VEHICULO QUE INGRESARÁ. |
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Proveedor |
PROVECOM LTDA |
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Razón Social |
PROVECOM LIMITADA
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R.U.T. |
77.267.088-5 |
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Sucursal |
PROVECOM LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 3 | Unidad | MARCA: SAMSUNG MODELO: 203U CÓDIGO: MLT-D203U COLOR: NEGRO RENDIMIENTO: 15.000 COPIAS COMPATIBILIDAD: SAMSUNG M4020/M4070/M4072 | |
$ 24.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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Total Neto
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$ 72.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.680
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$ 85.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.