Orden de Compra. Nº766178-21-CM14 "Compra de Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766178-21-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-11-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 7° TOP de Santiago
Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.350-6
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.350-6
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 14424,6366
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-11-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
2239-24-LP09
Clips para papel24 (14004) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 157711(14004) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES; Código: 10835;Región : RM $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
44111506
2239-24-LP09
Tacos calendario40 (730085) TACO CALENDARIO RHEIN 2015 GRANDE UNIDAD 730085(730085) TACO CALENDARIO RHEIN 2015 GRANDE UNIDAD; Código: 89541;Región : RM $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.600 $ 45.600
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo24 (736305) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP PARA DISPENSADOR 100HJS 0 736305(736305) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP PARA DISPENSADOR 100HJS 0; Código: 11237;Región : RM $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.776 $ 19.776
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar5 (737286) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES 737286(737286) SOBRE TEKNOFAS SACO OFICIO KRAF 70 GR 50 UNIDADES; Código: 11466;Región : RM $ 1.662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310
Total Neto $ 76.686
Descuento $ 767
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.425
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 90.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.