Orden de Compra. Nº766178-26-CM17 "COMPRA ARTICULOS DE ASEO."
Recuerde que el responsable del pago es 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766178-26-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA ARTICULOS DE ASEO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 7° TOP de Santiago
Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.350-6
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.350-6
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 15198,1
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-07-2017
TítuloDescripción
HORARIO DE ATENCIONHORARIO DE ATENCION
DE LUNES  A VIERNES DE 8:00 A 16:00 HORAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 20 (25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS 118828(25547) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 70 X 90 10 BOLSAS ; Código: 10977;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.400 $ 12.400
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (210219) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FANTASIAS MARINAS 210219(210219) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC FANTASIAS MARINAS ; Código: 83812;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.372 $ 15.372
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos12 (975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: 84542;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDAD50 (977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES 992060(977060) BOLSA DE BASURA VIRUTEX 50 X 70 CM ROLLO 10 UNIDADES; Código: 15523;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel6 (1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS 1281969(1255960) TOALLA DE PAPEL NOVA ULTRA 16 METROS PAQUETE 4 ROLLOS; Código: 12553;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.518 $ 13.518
Total Neto $ 79.990
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.198
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 95.188


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.