Orden de Compra. Nº766178-3-CM17 "Compra materiales de oficina."
Recuerde que el responsable del pago es 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766178-3-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2017
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de oficina.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 7° TOP de Santiago
Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.350-6
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.350-6
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 12801,7098
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2017
TítuloDescripción
HORARIO DE ATENCIONHORARIO DE ATENCION:
DE LUNES A VIERNES DE 8: 00 A 16:00 HORAS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121705
2239-4-LP14
Portaminas24 (1006841) PORTAMINA PILOT 0.7 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD 1024841(1006841) PORTAMINA PILOT 0.7 MM PROGREX BEGREEN NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.320 $ 25.320
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras6 (1007640) CORCHETERA BOSTITCH B600 UNIDAD 1025640(1007640) CORCHETERA BOSTITCH B600 UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.802 $ 29.802
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar4 (1163174) SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES 1189210(1163174) SOBRE AMINORTE 1/2 OFICIO 20X26 BOND 24 80 GRS. 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.936 $ 12.936
Total Neto $ 68.058
Descuento $ 681
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.802
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 80.179


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.