Orden de Compra. Nº766178-32-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766178-32-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 7° TOP de Santiago
Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.350-6
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.350-6
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 8713
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 2 (1101442 )VASOS VANNI PLUMAVIT 300 CC 1000 UNIDADES 1121438(1101442) VASOS VANNI PLUMAVIT 300 CC 1000 UNIDADES; Código: 6122335146; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 22.929,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.858 $ 45.858
Total Neto $ 45.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.713
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 54.571


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.