Orden de Compra. Nº766178-5-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766178-5-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 7° TOP de Santiago
Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.350-6
Dirección de Unidad de Compra Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema CGU Plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 7° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
R.U.T. 61.978.350-6
Dirección de Facturación Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
Comuna Santiago
Impuesto 5104
Dirección de Envío de la Factura Avda Pedro Montt 1606 - Torre C - 4° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1145081 )DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD 1167499(1145081) DESTACADOR FULTONS VERDE PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325318; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.440 $ 2.440
44121708
2239-4-LP14
Marcadores10 (1145087 )DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD 1167505(1145087) DESTACADOR FULTONS AMARILLO PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325412; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1145083 )DESTACADOR FULTONS NARANJA PUNTA BISELADA UNIDAD 1167501(1145083) DESTACADOR FULTONS NARANJA PUNTA BISELADA UNIDAD; Código: L325323; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios24 (1006491 )ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491(1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: U421955; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.760 $ 17.760
Total Neto $ 27.000
Descuento $ 135
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.104
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 31.969


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.