Orden de Compra. Nº766180-17-AG23 "Orden de Compra generada por invitación (Compra de servilletas de papel) a compra ágil: 766180-23-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766180-17-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación (Compra de servilletas de papel) a compra ágil: 766180-23-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Colina
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina
R.U.T. 61.978.370-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00000000000000000 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina
R.U.T. 61.978.370-0
Dirección de Facturación Carretera General San Martín 521 - 3° y 4° Piso
Comuna Colina
Impuesto 7907,04
Dirección de Envío de la Factura Carretera General San Martín 521 - 3° y 4° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-09-2023
TítuloDescripción
CONSIDERACIONES A PROVEEDORES

El ingreso de proveedores al Edificio Reforma ubicado en San Martin N°521, piso 3, comuna de Colina, se puede realizar de lunes a viernes, entre las 08:30 y las 15:00 horas. Debiendo previamente coordinarse con el Jefe de Servicios, Sr. Abraham Palma Santander al teléfono 9-54133078, correo electrónico aepalma@pjud.cl con copia a la casilla cmayo@pjud.cl de doña Claudia Mayo Greco, Administradora.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel144PaquetePaquete de 50 unidades, papel blanco grofado (Similar Marca Elite), tamaño 24 x 24.-  $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.616 $ 41.616
Total Neto $ 41.616
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.907
TOTAL OC $ 49.523


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.148.628-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 78.838.070-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.192.926-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.096.988-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.337.058-3 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 78.906.980-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.