Orden de Compra. Nº766180-20-CM18 "Menaje y aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766180-20-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2018
Nombre de la Orden de Compra Menaje y aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Colina
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina
R.U.T. 61.978.370-0
Dirección de Unidad de Compra Carretera General San Martín 521 - 3° y 4° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina
R.U.T. 61.978.370-0
Dirección de Facturación Carretera General San Martín 521 - 3° y 4° Piso
Comuna Colina
Impuesto 28979,56
Dirección de Envío de la Factura Carretera General San Martín 521 - 3° y 4° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 10 (976739 )VASOS DARNEL PLUMAVIT 240 CC 20 UNIDADES 991739(976739) VASOS DARNEL PLUMAVIT 240 CC 20 UNIDADES; Código: Z425030; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico10 (1030072 )PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS 1050359(1030072) PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS; Código: Z422494; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.720 $ 145.720
52151704
2239-7-LP12
Cucharas domésticas10 (1031394 )CUCHARA - P/CAFE Y TE PLASTICA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES 1051442(1031394) CUCHARA - P/CAFE Y TE PLASTICA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES; Código: Z109180; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
Total Neto $ 153.290
Descuento $ 766
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.980
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 181.504


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.