Orden de Compra. Nº766180-8-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766180-8-COT24 - 1000 Vasos de carton"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766180-8-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766180-8-COT24 - 1000 Vasos de carton
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Colina
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina
R.U.T. 61.978.370-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Colina
R.U.T. 61.978.370-0
Dirección de Facturación Carretera General San Martín 521 - 3° y 4° Piso
Comuna Colina
Impuesto 15010
Dirección de Envío de la Factura Carretera General San Martín 521 - 3° y 4° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-02-2024
TítuloDescripción
Antes de remtir los productos, tener presente lo indicado.El ingreso de proveedores al Edificio Reforma ubicado en San Martin N°521, piso 3, comuna de Colina, se puede realizar de lunes a viernes, entre las 08:30 y las 15:00 horas. Debiendo previamente coordinarse con el Jefe de Servicios, Sr. Abraham Palma Santander al teléfono 9-54133078, correo electrónico aepalma@pjud.cl con copia a la casilla cmayo@pjud.cl de doña Claudia Mayo Greco, Administradora. Remitiendo la información del personal (nombre, C.I. y datos del vehículo) que concurra a entregar los productos.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial GP
Razón Social GONZALO PARADA ZÚÑIGA
R.U.T. 10.535.089-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial GP
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos1000Unidad• 1000 Unidades Vasos de cartón corrugado Polipapel doble Kraft 8oz/250cc. • Capacidad: 8oz/250c • Apto para líquidos fríos y calientes. • NO requiere incluir tapa. • SIN diseños.   $ 79,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
Total Neto $ 79.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.010
TOTAL OC $ 94.010


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.535.089-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.292.620-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.682.098-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.510.373-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.774.616-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.