Orden de Compra. Nº766182-2-CM18 "ASEO MARZO II"
Recuerde que el responsable del pago es 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766182-2-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-03-2018
Nombre de la Orden de Compra ASEO MARZO II
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1° Jdo de Letras del Trabajo de Santiago
Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
R.U.T. 61.979.540-7
Dirección de Unidad de Compra San Martín 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
R.U.T. 61.979.540-7
Dirección de Facturación San Martín 950
Comuna Santiago
Impuesto 178101,25
Dirección de Envío de la Factura San Martín 950
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRSHORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel85 (975219 )TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS 990219(975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2823; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.325 $ 743.325
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos4 (1106947 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360 CC 12 UNIDADES 1127014(1106947) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360 CC 12 UNIDADES; Código: QUIAMBDIN3104; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.600
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos3 (977215 )LAVALOZA QUIX BIDON 10 L UNIDAD 992215(977215) LAVALOZA QUIX BIDON 10 L UNIDAD; Código: QUICOCLAV3422; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.595 $ 53.595
47131603
2239-7-LP12
Esponjas80 (1030079 )ESPONJA LIVE AMARILLO VERDE DUO UNIDAD 1050366(1030079) ESPONJA LIVE AMARILLO VERDE DUO UNIDAD; Código: ACCACCVAR1133; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 242,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.360 $ 19.360
44121605
2239-7-LP12
Dispensador de Cinta2 (981298 )DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD 996758(981298) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD; Código: HIPDVAAFH2115; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.486 $ 62.486
Total Neto $ 966.366
Descuento $ 28.991
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 178.101
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.115.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.