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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
766182-2-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
19-03-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ASEO MARZO II |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
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R.U.T. |
61.979.540-7 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 950 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
178101,25 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 950 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| HORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS | HORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS |
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 85 | | (975219 )TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS 990219 | (975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2823; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 8.745,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 743.325
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$ 743.325
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 4 | | (1106947 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360 CC 12 UNIDADES 1127014 | (1106947) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ORIGINAL 360 CC 12 UNIDADES; Código: QUIAMBDIN3104; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 21.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 87.600
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$ 87.600
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47131810 2239-7-LP12
| Productos para lavar platos | 3 | | (977215 )LAVALOZA QUIX BIDON 10 L UNIDAD 992215 | (977215) LAVALOZA QUIX BIDON 10 L UNIDAD; Código: QUICOCLAV3422; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 17.865,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.595
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$ 53.595
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47131603 2239-7-LP12
| Esponjas | 80 | | (1030079 )ESPONJA LIVE AMARILLO VERDE DUO UNIDAD 1050366 | (1030079) ESPONJA LIVE AMARILLO VERDE DUO UNIDAD; Código: ACCACCVAR1133; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 242,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.360
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$ 19.360
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44121605 2239-7-LP12
| Dispensador de Cinta | 2 | | (981298 )DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD 996758 | (981298) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD; Código: HIPDVAAFH2115; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 31.243,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 62.486
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$ 62.486
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Total Neto
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$ 966.366
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Descuento
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$ 28.991
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 178.101
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 1.115.476
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.