Orden de Compra. Nº
766182-40-CM18
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ARTÍCULOS OFICINA AGOSTO
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Recuerde que el responsable del pago es 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
766182-40-CM18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra
ARTÍCULOS OFICINA AGOSTO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
1° Jdo de Letras del Trabajo de Santiago
Razón Social
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
R.U.T.
61.979.540-7
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
R.U.T.
61.979.540-7
Dirección de Facturación
San Martín 950
Comuna
Santiago
Impuesto
66405,19
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 950
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
HORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS
HORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111509
2239-4-LP14
Portalápiz
10
(1108776 )PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD 1128776
(1108776) PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo
20
(1006372 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 5416-RP-Y NOTAS RECICLADAS CUBO AMARILLO 450HJS. 6 UNIDADES 1024372
(1006372) NOTA AUTOADHESIVA 3M 5416-RP-Y NOTAS RECICLADAS CUBO AMARILLO 450HJS. 6 UNIDADES; Código: 34252; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 5.444,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.880
$ 108.880
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon
100
(1007549 )CINTA ADHESIVA 3M 18MM X 50M UNIDAD 1025549
(1007549) CINTA ADHESIVA 3M 18MM X 50M UNIDAD; Código: 87036; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 425,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.500
$ 42.500
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
4
(1007007 )SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007
(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11464; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.932,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.728
$ 11.728
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro
20
(1108388 )CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD 1128388
(1108388) CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD; Código: 21830M7; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 618,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.360
$ 12.360
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma
5
(1332017 )DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº11 6 UNIDADES 1358152
(1332017) DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº11 6 UNIDADES; Código: 80443; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 795,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.975
$ 3.975
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector
30
(1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612
(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: 99778; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.470
$ 25.470
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
50
(1007979 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD 1025979
(1007979) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD; Código: 10001NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.050
$ 5.050
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
50
(1163758 )LÁPIZ PILOT BPS 0,7MM AZUL UNIDAD 1189820
(1163758) LÁPIZ PILOT BPS 0,7MM AZUL UNIDAD; Código: 10016AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.250
$ 38.250
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores
30
(1008159 )LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL 1.0MM UNIDAD 1026159
(1008159) LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL 1.0MM UNIDAD; Código: 86900AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 835,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.050
$ 25.050
46111502
2239-4-LP14
Minas
12
(1006345 )MINAS FABER CASTELL 0.7 MM HB UNIDAD 1024345
(1006345) MINAS FABER CASTELL 0.7 MM HB UNIDAD; Código: 83266; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 259,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.108
$ 3.108
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta
5
(1300402 )DISPENSADOR 3M NOTAS PRO BASE NEGRO CUERPO TRANSPARENTE UNIDAD 1326404
(1300402) DISPENSADOR 3M NOTAS PRO BASE NEGRO CUERPO TRANSPARENTE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 6.431,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.155
$ 32.155
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo
15
(1386546 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 675-3 NEON RAYA 180 COLOR UNIDAD 1413047
(1386546) NOTA AUTOADHESIVA 3M 675-3 NEON RAYA 180 COLOR UNIDAD; Código: 36314; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.567,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.505
$ 38.505
Total Neto
$ 353.031
Descuento
$ 3.530
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 66.405
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 415.906
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.