Orden de Compra. Nº766182-40-CM18 "ARTÍCULOS OFICINA AGOSTO "
Recuerde que el responsable del pago es 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766182-40-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS OFICINA AGOSTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1° Jdo de Letras del Trabajo de Santiago
Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
R.U.T. 61.979.540-7
Dirección de Unidad de Compra San Martín 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
R.U.T. 61.979.540-7
Dirección de Facturación San Martín 950
Comuna Santiago
Impuesto 66405,19
Dirección de Envío de la Factura San Martín 950
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRSHORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111509
2239-4-LP14
Portalápiz10 (1108776 )PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD 1128776(1108776) PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo20 (1006372 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 5416-RP-Y NOTAS RECICLADAS CUBO AMARILLO 450HJS. 6 UNIDADES 1024372(1006372) NOTA AUTOADHESIVA 3M 5416-RP-Y NOTAS RECICLADAS CUBO AMARILLO 450HJS. 6 UNIDADES; Código: 34252; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.444,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.880 $ 108.880
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon100 (1007549 )CINTA ADHESIVA 3M 18MM X 50M UNIDAD 1025549(1007549) CINTA ADHESIVA 3M 18MM X 50M UNIDAD; Código: 87036; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.500 $ 42.500
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar4 (1007007 )SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11464; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.728 $ 11.728
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2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro20 (1108388 )CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD 1128388(1108388) CUADERNO COLÓN UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS MATEMATICA LISO UNIDAD; Código: 21830M7; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma5 (1332017 )DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº11 6 UNIDADES 1358152(1332017) DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº11 6 UNIDADES; Código: 80443; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.975 $ 3.975
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector30 (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: 99778; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.470 $ 25.470
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1007979 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD 1025979(1007979) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA NEGRO UNIDAD; Código: 10001NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.050 $ 5.050
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1163758 )LÁPIZ PILOT BPS 0,7MM AZUL UNIDAD 1189820(1163758) LÁPIZ PILOT BPS 0,7MM AZUL UNIDAD; Código: 10016AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250 $ 38.250
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores30 (1008159 )LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL 1.0MM UNIDAD 1026159(1008159) LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL 1.0MM UNIDAD; Código: 86900AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.050 $ 25.050
46111502
2239-4-LP14
Minas12 (1006345 )MINAS FABER CASTELL 0.7 MM HB UNIDAD 1024345(1006345) MINAS FABER CASTELL 0.7 MM HB UNIDAD; Código: 83266; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.108 $ 3.108
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta5 (1300402 )DISPENSADOR 3M NOTAS PRO BASE NEGRO CUERPO TRANSPARENTE UNIDAD 1326404(1300402) DISPENSADOR 3M NOTAS PRO BASE NEGRO CUERPO TRANSPARENTE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.155 $ 32.155
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo15 (1386546 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 675-3 NEON RAYA 180 COLOR UNIDAD 1413047(1386546) NOTA AUTOADHESIVA 3M 675-3 NEON RAYA 180 COLOR UNIDAD; Código: 36314; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.505 $ 38.505
Total Neto $ 353.031
Descuento $ 3.530
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.405
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 415.906


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.