Orden de Compra. Nº766182-44-CM17 "INSUMOS ASEO NOVIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766182-44-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-11-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1° Jdo de Letras del Trabajo de Santiago
Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
R.U.T. 61.979.540-7
Dirección de Unidad de Compra San Martín 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
R.U.T. 61.979.540-7
Dirección de Facturación San Martín 950
Comuna Santiago
Impuesto 53327,6021
Dirección de Envío de la Factura San Martín 950
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRSHORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 08:00 A 13:00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos40 (69172) DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 cc 71209(69172) DESINFECTANTE LYSOFORM AIRE MONTANA 400 cc ; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.360 $ 61.360
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel2 (975161) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIA 200 HOJAS 18 UNIDAD 990161(975161) TOALLA DE PAPEL ELITE INTERFOLIA 200 HOJAS 18 UNIDAD; Código: Z421885;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.198 $ 36.198
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes30 (975327) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL AROMA POTPOURRI 360 CC 990327(975327) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL AROMA POTPOURRI 360 CC ; Código: Z274323;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.940 $ 38.940
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes60 (975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC 990330(975330) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL MANANA DE CAMPO 360 CC ; Código: Z273123;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.347,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.820 $ 80.820
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes30 (975331) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE ANTITABACO 360 CC 990331(975331) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE ANTITABACO 360 CC; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.250 $ 38.250
53131608
2239-7-LP12
Jabones3 (1037673) JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE CREMOSO MOD: PT1116 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U 1057789(1037673) JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE CREMOSO MOD: PT1116 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.514 $ 26.514
Total Neto $ 282.082
Descuento $ 1.410
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 53.328
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 334.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.