Orden de Compra. Nº766182-63-CM16 "ARTÍCULOS DE ASEO I"
Recuerde que el responsable del pago es 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766182-63-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO I
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1° Jdo de Letras del Trabajo de Santiago
Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
R.U.T. 61.979.540-7
Dirección de Unidad de Compra San Martín 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
R.U.T. 61.979.540-7
Dirección de Facturación San Martín 950
Comuna Santiago
Impuesto 249062,4006
Dirección de Envío de la Factura San Martín 950
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HRSHORARIO DE ENTREGA LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos2 (639556) LAVALOZA QUIX LIQUIDO BIDON 10 LITROS 639588(639556) LAVALOZA QUIX LIQUIDO BIDON 10 LITROS; Código: Z315023;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.360 $ 33.360
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel100 (975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS 990219(975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS; Código: Z215820;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.552,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855.200 $ 855.200
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel3 (975223) TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCED TOALLA INTERFOLIADA D/H 16 PAQUETES DE 200 HOJAS 990223(975223) TOALLA DE PAPEL TORK ADVANCED TOALLA INTERFOLIADA D/H 16 PAQUETES DE 200 HOJAS; Código: Z290220;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.657 $ 42.657
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico40 (976319) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM HIGIENICO JUMBO D/H 6 ROLLOS (6X1) 991319(976319) PAPEL HIGIÉNICO TORK PREMIUM HIGIENICO JUMBO D/H 6 ROLLOS (6X1); Código: Z205420;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.600 $ 399.600
Total Neto $ 1.330.817
Descuento $ 19.962
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 249.062
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.559.917


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.