Orden de Compra. Nº766182-73-CM19 "Materiales de Oficina 1, Diciembre"
Recuerde que el responsable del pago es 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766182-73-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina 1, Diciembre
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1° Jdo de Letras del Trabajo de Santiago
Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
R.U.T. 61.979.540-7
Dirección de Unidad de Compra San Martín 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
R.U.T. 61.979.540-7
Dirección de Facturación San Martín 950
Comuna Santiago
Impuesto 20291
Dirección de Envío de la Factura San Martín 950
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo24 (1006407 )NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP PARA DISPENSADOR 100HJS. UNIDAD 1024407(1006407) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP PARA DISPENSADOR 100HJS. UNIDAD; Código: 11237; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.832 $ 32.832
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas29 (1110376 )PILA ENERGIZER AA 2 UNIDADES 1130376(1110376) PILA ENERGIZER AA 2 UNIDADES; Código: 78308; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.160 $ 30.160
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas30 (1007861 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 17150; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440
44121708
2239-4-LP14
Marcadores60 (1108860 )DESTACADOR SHARPIE AMARILLO UNIDAD 1128860(1108860) DESTACADOR SHARPIE AMARILLO UNIDAD; Código: 19509AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.440 $ 22.440
Total Neto $ 107.872
Descuento $ 1.079
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.291
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 127.084


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.