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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
766184-38-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro e instalación de acrílicos en baños, por compra ágil: 766184-45-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
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R.U.T. |
61.979.530-k |
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Dirección de Facturación |
Merced 360 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
10345,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Merced 360 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GRAFICAPRO |
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Razón Social |
GRAFICA Y PUBLICIDAD CRISTIAN PAIVA BASCUNAN E I R L
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R.U.T. |
76.282.838-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GRAFICAPRO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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55121727
| Letreros | 11 | Unidad | Suministro e instalación de once letreros acrílicos de 15 x 15 cms cada uno, solo debe llevar número del 1 al 11. La instalación es en puertas de baños. Se adjunta imagen con los colores y tipo de número.
El número debe ir centrado. | |
$ 4.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.450
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$ 54.450
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Total Neto
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$ 54.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.346
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$ 64.796
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.