Orden de Compra. Nº766184-9-AG23 "Adquisición materiales de oficina y aseo por compra ágil: 766184-19-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766184-9-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-04-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición materiales de oficina y aseo por compra ágil: 766184-19-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° Jdo de Letras del Trabajo de Santiago
Razón Social 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
R.U.T. 61.979.530-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 2023-009 y CDP 2023-010 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago
R.U.T. 61.979.530-k
Dirección de Facturación Merced 360
Comuna Santiago
Impuesto 55240,6
Dirección de Envío de la Factura Merced 360
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribución Total
Razón Social COMERCIALIZADORA DISTRIBUCION TOTAL EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 77.167.054-7
Sucursal Distribución Total
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales1000UnidadSOBRE SACO EXTRA OFICIO PAPEL KRAFT  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
47131603
Esponjas20UnidadESPONJAS PARA LAVALOZA  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
31201512
Cinta Transparente12UnidadCINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 18 MM 30 MT  $ 170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.040 $ 2.040
44122103
Corchetes30UnidadCORCHETES 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadPOST-IT 34,9 X 47,6 MM  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111530
Notas de papel autoadhesivo30UnidadPOST-IT # 654 ( 76 X 76 MM.)  $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100
44121711
Rotuladores50UnidadDESTACADORES DE TEXTO, 25 DE COLOR VERDE Y 25 DE COLOR AMARILLO  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
14111701
Papel facial60UnidadCAJA DE PAÑUELOS DESECHABLES  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
44121618
Tijeras10UnidadTIJERAS PARA OFICINA  $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
14111531
Libros o cuadernos de registro20UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO, DOBLE ESPIRAL, TAPA DURA  $ 1.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.200 $ 26.200
44121802
Líquido corrector20UnidadLAPIZ CORRECTOR LIQUID PAPER  $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
Total Neto $ 290.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.241
TOTAL OC $ 345.981


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.167.054-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.471.035-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.