Orden de Compra. Nº766402-10-SE26 "SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766402-10-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cancela OC por error sistémico en el tipo de moneda.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2173-3-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra San Martín 950, PISO 6°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 653 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación San Martín 950 PISO 6°
Comuna Santiago
Impuesto 18129,6556
Dirección de Envío de la Factura San Martín 950 PISO 6°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-04-2026
TítuloDescripción
ANTECENTES PARA LA RECEPCION DE INSUMOS Y FACTURACIÓN PARA PAGO OPORTUNO

DIRECCIÓN DE DESPACHO

SAN MARTIN N°950 PISO 6 SANTIAGO

Lunes a Viernes de 8:30 a 15:30 horas

 

ANTECENTES PARA FACTURACIÓN PARA PAGO OPORTUNO

  • Factura debe contar con los siguientes antecedentes:

 

Cliente           : CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL

R.U.T               : 60.301.001-9

Dirección      : San Martin 950 piso 6 // Compañía 1325

Comuna      : Santiago

          

  • En el detalle debe indicar los siguientes antecedentes:

 

compra ágil ID766402-10-SE26 Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago.

 

Al momento de emitir la factura, enviar el archivo XML correspondiente al correo electrónico 60301001-9@prd.inbox.febos.cl , con copia a gacuna@pjud.cl , a fin de asegurar su correcta recepción y evitar futuros rechazos por parte del sistema central.

Las facturas se rechazan en nivel central al 5 día de emisión en caso de que proveedor no haya enviado el XML al correo 60301001-9@prd.inbox.febos.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Zeal Chile S.A.
Razón Social ZEAL CHILE S A
R.U.T. 96.841.390-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Zeal Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua50BidónSE REQUIERE SUMINISTRO DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA. SEGUN CONTRATO VIGENTE  $ 1.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.400 $ 95.419
Total Neto $ 95.419
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.130
TOTAL OC $ 113.549


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.