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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
766402-11-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
19-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA ARTÍCULOS DE HIGIENE TRIBUNAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
proveedor no cumple con condiciones de pago |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
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R.U.T. |
61.978.490-1 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 950 PISO 6° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
69768 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 950 PISO 6° |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-03-2020 |
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Proveedor |
Office Pro |
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Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.178.530-k |
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Sucursal |
Office Pro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42132202
| Dediles | 4 | Caja | Se elige como proveedor a la empresa Office Pro al ser el oferente más económico | Se realiza compra de guantes de látex para cubrir las necesidades del Tribunal ante la pandemia denominada "coronavirus" |
$ 3.825,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.300
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$ 15.300
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42181503
| Lubricantes personales o gelatinas del examen | 60 | Botella | Se elige como proveedor a la empresa Office Pro al ser el oferente más económico | Se realiza compra de alcohol gel para cubrir las necesidades del Tribunal ante la pandemia denominada "coronavirus" |
$ 5.865,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 351.900
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$ 351.900
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Total Neto
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$ 367.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.768
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$ 436.968
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.