Orden de Compra. Nº766402-15-CM18 "Útiles de Aseo 2 - Abril"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766402-15-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Útiles de Aseo 2 - Abril
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
R.U.T. 61.978.490-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
R.U.T. 61.978.490-1
Dirección de Facturación San Martín 950 PISO 6°
Comuna Santiago
Impuesto 186357,89
Dirección de Envío de la Factura San Martín 950 PISO 6°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
2239-7-LP12
Jabones2 (1037676 )JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE HYGIENIC MOD: PT1118 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U 1057797(1037676) JABÓN DE TOCADOR SIMONDS LIQUIDO DERMO CARE HYGIENIC MOD: PT1118 CAJA DE 6 UNIDADES X 1000 ML C/U; Código: MENCOCUTE4815; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.502,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.004 $ 21.004
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel100 (975219 )TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS 990219(975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2823; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 854.500 $ 854.500
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel2 (979425 )SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL H/S 24 PAQUETES X 200 HJ CADA UNO 994542(979425) SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL H/S 24 PAQUETES X 200 HJ CADA UNO ; Código: HIPSERAFH2709; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.740
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes10 (1233579 )DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK ELECTRICO REFILL MAR DE AZUL REPUESTO 21 ML UNIDAD 1259650(1233579) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK ELECTRICO REFILL MAR DE AZUL REPUESTO 21 ML UNIDAD; Código: QUIAMBDOD3279; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.070 $ 37.070
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (1179529 )DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK ELECTRICO REPUESTO VAINILLA 21 ML 5 UNIDADES 1205551(1179529) DESODORANTE AMBIENTAL AIR WICK ELECTRICO REPUESTO VAINILLA 21 ML 5 UNIDADES; Código: QUIAMBDOD3258; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.852 $ 69.852
Total Neto $ 1.011.166
Descuento $ 30.335
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.358
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.167.189


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.