Orden de Compra. Nº766402-20-CM19 "Materiales Oficina Jun2"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766402-20-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina Jun2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
R.U.T. 61.978.490-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
R.U.T. 61.978.490-1
Dirección de Facturación San Martín 950 PISO 6°
Comuna Santiago
Impuesto 9277
Dirección de Envío de la Factura San Martín 950 PISO 6°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras10 (1108370 )PERFORADORA RAPID METALICA NEGRA 20 HOJAS UNIDAD 1128370(1108370) PERFORADORA RAPID METALICA NEGRA 20 HOJAS UNIDAD; Código: 89394; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1152725 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 VERDE UNIDAD 1175282(1152725) DESTACADOR FABER CASTELL TEXTLINER 48 VERDE UNIDAD; Código: 10372VE; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 652,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.648 $ 15.648
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1170842 )DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD 1196881(1170842) DESTACADOR FABER CASTELL TEXMARKET 49 AMARILLO UNIDAD; Código: 83225AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.472 $ 8.472
Total Neto $ 49.320
Descuento $ 493
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.277
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 58.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.