Orden de Compra. Nº766402-56-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766402-56-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
R.U.T. 61.978.490-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
R.U.T. 61.978.490-1
Dirección de Facturación San Martín 950 PISO 6°
Comuna Santiago
Impuesto 86010
Dirección de Envío de la Factura San Martín 950 PISO 6°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel30 (975219 )TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS 990219(975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2823; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.624,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.720 $ 258.720
0
2239-7-LP12
 2 (1037669 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS SIMONDS ALCOHOL GEL SIMONDS 70% SIN ENJUAGUE MOD: PT1146 CAJA DE 12 UN 1057781(1037669) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS SIMONDS ALCOHOL GEL SIMONDS 70% SIN ENJUAGUE MOD: PT1146 CAJA DE 12 UN; Código: HIPJESGRA2437; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.606 $ 29.606
14111705
2239-7-LP12
Servilletas de papel6 (979425 )SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL H/S 24 PAQUETES X 200 HJ CADA UNO 994542(979425) SERVILLETA DE PAPEL TORK COCKTAIL H/S 24 PAQUETES X 200 HJ CADA UNO ; Código: HIPSERAFH2709; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.220 $ 86.220
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes20 (1233584 )DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK FRESHMATIC MAR DE AZUL REPUESTO 250 ML UNIDAD 1259655(1233584) DESODORANTE AMBIENTAL AIRWICK FRESHMATIC MAR DE AZUL REPUESTO 250 ML UNIDAD; Código: QUIAMBDOD3281; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.607,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.140 $ 92.140
Total Neto $ 466.686
Descuento $ 14.001
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 86.010
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 538.695


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.