Orden de Compra. Nº766402-64-CM17 "Materiales Oficina NOV 2017"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766402-64-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Materiales Oficina NOV 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
R.U.T. 61.978.490-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
R.U.T. 61.978.490-1
Dirección de Facturación San Martín 950 PISO 6°
Comuna Santiago
Impuesto 8459,5486
Dirección de Envío de la Factura San Martín 950 PISO 6°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-11-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201517
2239-10-LP12
Cinta para empaquetar10 (960372) CINTA DE EMBALAJE TESA TRANSPARENTE 48MM X 40 MM 977372(960372) CINTA DE EMBALAJE TESA TRANSPARENTE 48MM X 40 MM; Código: 11740;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.740 $ 2.740
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos10 (1007306) CARPETA BUHO CARTERA C/ELASTICO AZUL OSCURO UNIDAD 1025306(1007306) CARPETA BUHO CARTERA C/ELASTICO AZUL OSCURO UNIDAD; Código: 81149AZ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.850 $ 4.850
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector24 (1007688) CORRECTOR BIC ROLLER 5MM X 6M UNIDAD 1025688(1007688) CORRECTOR BIC ROLLER 5MM X 6M UNIDAD; Código: 13360;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.760 $ 14.760
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector12 (1007690) CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM UNIDAD 1025690(1007690) CORRECTOR HENKEL LINEA PRITT ROLLER 4.2 MM UNIDAD; Código: 83361;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.744 $ 18.744
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar6 (1170917) SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10X23 80 GRAMOS PAQUETE 50 UNIDADES 1196956(1170917) SOBRE TEKNOFAS AMERICANO BLANCO 10X23 80 GRAMOS PAQUETE 50 UNIDADES; Código: 11461;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.852 $ 3.852
Total Neto $ 44.946
Descuento $ 422
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.460
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 52.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.