Orden de Compra. Nº766402-9-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766402-9-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-03-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
R.U.T. 61.978.490-1
Dirección de Unidad de Compra San Martín 950
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado Cobranza Laboral y Previsional de Santiago
R.U.T. 61.978.490-1
Dirección de Facturación San Martín 950 PISO 6°
Comuna Santiago
Impuesto 21398
Dirección de Envío de la Factura San Martín 950 PISO 6°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Punto Educativo
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTI
R.U.T. 76.163.112-8
Sucursal Punto Educativo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores2 (1181096 )LÁPIZ PILOT GEL POPLOL 0.7 ROSADO ROSA 12 UNIDADES 1207150(1181096) LÁPIZ PILOT GEL POPLOL 0.7 ROSADO ROSA 12 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.944 $ 27.944
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios3 (1347507 )ADHESIVO TORRE BARRA 36GRS. CAJA 12 UNIDADES CAJA 1373821(1347507) ADHESIVO TORRE BARRA 36GRS. CAJA 12 UNIDADES CAJA ; Código: 24286; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.577 $ 17.577
44121708
2239-4-LP14
Marcadores2 (1362343 )DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE AZUL 12 UNIDADES 1388841(1362343) DESTACADOR ADIX TRANSPARENTE AZUL 12 UNIDADES; Código: AXTHL301L; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado10 (1109660 )FUNDA ISOFIT OFICIO PLASTICA TRANSPARENTE 20 UNIDADES 1129660(1109660) FUNDA ISOFIT OFICIO PLASTICA TRANSPARENTE 20 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520 $ 4.520
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel20 (1597544 )CLIPS ISOFIT MAGIC CLIP REPUESTO 4,8 MM CONTENEDOR 40 UNIDADES 1599442(1597544) CLIPS ISOFIT MAGIC CLIP REPUESTO 4,8 MM CONTENEDOR 40 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.920 $ 31.920
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta10 (1108582 )DISPENSADOR ISOFIT MAGIC CLIP 2 UNIDADES 1128582(1108582) DISPENSADOR ISOFIT MAGIC CLIP 2 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.300 $ 23.300
Total Neto $ 113.761
Descuento $ 1.138
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.398
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 134.021


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.