Orden de Compra. Nº766404-17-AG25 "Compra ágil: 766404-22-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es 1° Juzgado de Familia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766404-17-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 766404-22-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1° Jdo de Familia de Santiago
Razón Social 1° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 60.301.001-9
Dirección de Facturación General Mackenna N° 1457, piso 3
Comuna Santiago
Impuesto 6456,2
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N° 1457, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-10-2025
TítuloDescripción
RECEPCION DE MATERIALES Y FACTURACION

Favor tener en consideración lo siguiente:

ANTECEDENTES PARA FACTURACION

EMITIR FACTURA A NOMBRE DEL: 1° JUZGADO DE FAMILIA DE SANTIAGO ó  CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL 

RUT: 60.301.001-9

DIRECCION DE FACTURACION: GENERAL MACKENNA #1457, PISO 3 O PISO 7, SANTIAGO.

Si en su sistema de facturación no le aparece la dirección señalada, favor indicar la dirección de: Compañía 1325, Santiago.

Favor enviar el archivo XML a la casilla  windte_dte@custodium.com de lo contrario no podremos gestionar su pago.

Cabe señalar que ES INDISPENSABLE INDICAR EL N° DE LA ORDEN DE COMPRA en la factura (766404-XX-AG25)

 ANTECEDENTES PARA DESPACHO

DIRECCION DE DESPACHO: GENERAL MACKENNA 1457, PISO 3 o PISO 7, SANTIAGO.

HORARIO: De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs.

Si necesita estacionamiento debe ingresar por calle Mario Alvo 1440, Santiago.  Altura máxima permitida 2.05m. Ingresar por el edificio verde y subir al piso 10.

 Ante cualquier, no dude en llamarme al 224977143

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LICIVAL
Razón Social GRUPO LICIVAL SPA
R.U.T. 78.175.064-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LICIVAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181513
Tapas de inodoro2UnidadAsiento WC plástico: Redonda 15 CM , al eje bisagras , 36cm. de ancho , 44cm de largo SE REQUIERE QUE AL MOMENTO DEL ENVÍO SE ENTREGUEN LAS ESPECIFICACIONES Y FOTOS DE LOS PRODUCTOS QUE USTED COTIZARA  $ 16.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.980 $ 33.980
Total Neto $ 33.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.456
TOTAL OC $ 40.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.