Orden de Compra. Nº766404-18-CM19 "1751-018 Compra Materiales de Oficina"
Recuerde que el responsable del pago es 1° Juzgado de Familia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766404-18-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2019
Nombre de la Orden de Compra 1751-018 Compra Materiales de Oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1° Jdo de Familia de Santiago
Razón Social 1° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 65.549.030-2
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N° 1457, piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 65.549.030-2
Dirección de Facturación General Mackenna N° 1457, piso 3
Comuna Santiago
Impuesto 7901
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N° 1457, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12171703
2239-4-LP14
Tintas6 (1293364 )TAMPÓN ADIX DACTILAR UNIDAD 1319298(1293364) TAMPÓN ADIX DACTILAR UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.234 $ 12.234
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo12 (1570612 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE CELESTE NEON 100 HOJAS 76MMX76MM UNIDAD 1572512(1570612) NOTA AUTOADHESIVA TORRE CELESTE NEON 100 HOJAS 76MMX76MM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.084 $ 6.084
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo12 (1570633 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE AMARILLO NEON 100 HOJAS 76MMX76MM UNIDAD 1572533(1570633) NOTA AUTOADHESIVA TORRE AMARILLO NEON 100 HOJAS 76MMX76MM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.084 $ 6.084
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo12 (1570624 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE FUCSIA NEON 100 HOJAS 76MMX76MM UNIDAD 1572524(1570624) NOTA AUTOADHESIVA TORRE FUCSIA NEON 100 HOJAS 76MMX76MM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.204 $ 6.204
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1008104 )LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL NEGRO UNIDAD 1026104(1008104) LÁPIZ PAPER MATE PASTA KILOMETRICO 100 CRISTAL NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1008102 )LÁPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTAL ROJO UNIDAD 1026102(1008102) LÁPIZ PAPER MATE KILOMETRICO 100 CRISTAL ROJO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
Total Neto $ 42.006
Descuento $ 420
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.901
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 49.487


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.