Orden de Compra. Nº766404-27-CM17 "1751-032 Compra de Mat de Aseo Agosto de 2017"
Recuerde que el responsable del pago es 1° Juzgado de Familia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766404-27-CM17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2017
Nombre de la Orden de Compra 1751-032 Compra de Mat de Aseo Agosto de 2017
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1° Jdo de Familia de Santiago
Razón Social 1° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 65.549.030-2
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N° 1477, piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 65.549.030-2
Dirección de Facturación General Mackenna N° 1457, piso 3
Comuna Santiago
Impuesto 190724,698
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N° 1457, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-08-2017
TítuloDescripción
Horarios y Lugar de Entrega

Lugar de Entrega :          

General Mackenna # 1477. Piso 7.

**El ingreso al estacionamiento del Edificio está ubicado por calle Mario Alvo # 1457. Santiago Centro

Horarios de Entrega

Lunes a Viernes: Horario Mañana 08:00 a  13:45 

                                 Horario Tarde      14:30 a  16:00

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel65 (975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS 990219(975219) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 2 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2823;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.260 $ 559.260
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico50 (976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS 250 M 991316(976316) PAPEL HIGIÉNICO TORK BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS 250 M; Código: HIPHIGAFH2337;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.600 $ 475.600
Total Neto $ 1.034.860
Descuento $ 31.046
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.725
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.194.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.