|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
766404-3-CM14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
23-05-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
1751-008 Compra de Mat. Oficina 1 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
1° Jdo de Familia de Santiago |
|
Razón Social |
1° Juzgado de Familia de Santiago
|
|
R.U.T. |
65.549.030-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
San Antonio 477 - 2° Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
1° Juzgado de Familia de Santiago
|
|
R.U.T. |
65.549.030-2 |
|
Dirección de Facturación |
General Mackenna N° 1457, piso 3 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
1786 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N° 1457, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COMERCIAL 3ARIES |
|
Razón Social |
COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.061.008-9 |
|
Sucursal |
COMERCIAL 3ARIES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111530 2239-24-LP09
| Notas de papel autoadhesivo | 100 | | (690707) NOTA AUTOADHESIVA HOPAX 653 AMARILLO 38X51MM 690845 | (690707) NOTA AUTOADHESIVA HOPAX 653 AMARILLO 38X51MM; Código: ;Región : RM
|
$ 94,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.400
|
$ 9.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 9.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.786
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 11.186
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.