Orden de Compra. Nº766404-50-CM19 "1751-050 Compra de Artículos de Aseo 2 11-19"
Recuerde que el responsable del pago es 1° Juzgado de Familia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766404-50-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 1751-050 Compra de Artículos de Aseo 2 11-19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1° Jdo de Familia de Santiago
Razón Social 1° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 65.549.030-2
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N° 1457, piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 65.549.030-2
Dirección de Facturación General Mackenna N° 1457, piso 3
Comuna Santiago
Impuesto 42423
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N° 1457, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico22 (976584 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD 991584(976584) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA EXTRA BLANCO 6 ROLLOS UNIDAD; Código: Z215420; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.400 $ 224.400
Total Neto $ 224.400
Descuento $ 1.122
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.423
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 265.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.