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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
766404-55-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1751-055 Compra de Mat. de Oficina 5 11-19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
1° Jdo de Familia de Santiago |
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Razón Social |
1° Juzgado de Familia de Santiago
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R.U.T. |
65.549.030-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Mackenna N° 1457, piso 7 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
1° Juzgado de Familia de Santiago
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R.U.T. |
65.549.030-2 |
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Dirección de Facturación |
General Mackenna N° 1457, piso 3 |
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Comuna |
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Impuesto |
7703 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N° 1457, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCILIZADORA REICOL SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA REICOL SPA
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R.U.T. |
76.356.855-5 |
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Sucursal |
COMERCILIZADORA REICOL SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121618 2239-4-LP14
| Tijeras | 4 | | (1512862 )TIJERAS ADIX INTERCAMBIABLE CORTE CREATIVO D1 CREATIVE UNIDAD 1514863 | (1512862) TIJERAS ADIX INTERCAMBIABLE CORTE CREATIVO D1 CREATIVE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.926,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.704
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$ 11.704
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44121708 2239-4-LP14
| Marcadores | 3 | | (1356784 )MARCADOR SHARPIE 24 COLORES PUNTA FINA UNIDAD 1383252 | (1356784) MARCADOR SHARPIE 24 COLORES PUNTA FINA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.250
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$ 29.250
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Total Neto
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$ 40.954
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Descuento
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$ 410
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.703
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 48.247
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.