Orden de Compra. Nº766404-55-CM19 "1751-055 Compra de Mat. de Oficina 5 11-19"
Recuerde que el responsable del pago es 1° Juzgado de Familia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766404-55-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 1751-055 Compra de Mat. de Oficina 5 11-19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1° Jdo de Familia de Santiago
Razón Social 1° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 65.549.030-2
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N° 1457, piso 7
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 1° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 65.549.030-2
Dirección de Facturación General Mackenna N° 1457, piso 3
Comuna
Impuesto 7703
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N° 1457, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCILIZADORA REICOL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA REICOL SPA
R.U.T. 76.356.855-5
Sucursal COMERCILIZADORA REICOL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
2239-4-LP14
Tijeras4 (1512862 )TIJERAS ADIX INTERCAMBIABLE CORTE CREATIVO D1 CREATIVE UNIDAD 1514863(1512862) TIJERAS ADIX INTERCAMBIABLE CORTE CREATIVO D1 CREATIVE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.704 $ 11.704
44121708
2239-4-LP14
Marcadores3 (1356784 )MARCADOR SHARPIE 24 COLORES PUNTA FINA UNIDAD 1383252(1356784) MARCADOR SHARPIE 24 COLORES PUNTA FINA UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.250 $ 29.250
Total Neto $ 40.954
Descuento $ 410
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.703
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 48.247


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.