Orden de Compra. Nº766405-20-CM17 "Adquisición de materiales de oficina."
Recuerde que el responsable del pago es 2° Juzgado de Familia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766405-20-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° Jdo de Familia de Santiago
Razón Social 2° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 61.977.990-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna 1477, piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 61.977.990-8
Dirección de Facturación General Mackenna 1477, piso 4
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6656,859
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna 1477, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Consideraciones para la entrega,

Realizar la entrega en  General Mackenna 1477, piso 4 , Unidad de Servicios del 2° Juzgado de Familia.

Horario de 8:30 a 15:30 horas.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 3ARIES
Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T. 76.061.008-9
Sucursal COMERCIAL 3ARIES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121618
2239-4-LP14
Tijeras10 (1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD 1025068(1007068) TIJERAS RHEIN 14 CM BLISTER UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 662,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.620 $ 6.620
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios12 (1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.172 $ 11.172
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo12 (1006374) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD 1024374(1006374) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 492,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.904 $ 5.904
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos30 (1007345) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD 1025345(1007345) CARPETA CARLEIRO OFICIO PLASTIFICADA AZUL UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras12 (1007681) CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES 1025681(1007681) CORCHETES TORRE 41816 - 26/ 6 1000 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones12 (1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732(1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.484 $ 5.484
Total Neto $ 35.390
Descuento $ 354
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.657
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 41.693


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.