|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
766405-23-CM18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-07-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Insumos de Aseo |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
2° Jdo de Familia de Santiago |
|
Razón Social |
2° Juzgado de Familia de Santiago
|
|
R.U.T. |
61.977.990-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
General Mackenna 1477, piso 4 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
2° Juzgado de Familia de Santiago
|
|
R.U.T. |
61.977.990-8 |
|
Dirección de Facturación |
General Mackenna 1477, piso 4 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
8037 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna 1477, piso 4 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| Consideraciones para la entrega, | Realizar la entrega en el piso 4 del Tribunal, Unidad de Servicios. Horario: 9:00 a 14:00 horas |
|
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111701 2239-7-LP12
| Papel facial | 180 | | (1031408 )PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD 1051456 | (1031408) PANUELOS DESECHABLES ELITE FACIAL 50 UNIDADES DOBLE HOJA UNIDAD; Código: 21818; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 235,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 42.300
|
$ 42.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 42.300
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.037
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 50.337
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.