Orden de Compra. Nº766405-4-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766405-3-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es 2° Juzgado de Familia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766405-4-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766405-3-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° Jdo de Familia de Santiago
Razón Social 2° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 61.977.990-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna 1477, piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1752/004-2021 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 61.977.990-8
Dirección de Facturación General Mackenna 1477, piso 4
Comuna Santiago
Impuesto 28172,25
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna 1477, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2021
TítuloDescripción
Plazo de entrega de productosEl plazo de entrega de productos es el lunes 27 de diciembre de 8:30 hrs a 15:30 hrs
Contacto: Cristina Lagos C.
correo: clagos@pjud.cl
fono 951195732
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 3ARIES
Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T. 76.061.008-9
Sucursal COMERCIAL 3ARIES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo36UnidadPOST-IT # 653 ( 51 X 38 MM.)  $ 163,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.868 $ 5.868
14111530
Notas de papel autoadhesivo24UnidadPOST-IT # 656 (47.6MMX73MM)  $ 225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
31201512
Cinta Transparente36UnidadSCOTCH (CHICO) TRANSPARENTE ROLLO 18 MM. X 30 MTS.  $ 231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.316 $ 8.316
14111530
Notas de papel autoadhesivo36UnidadPOST-IT # 654 ( 76 X 76 MM.)  $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900
26111702
Pilas alcalinas48UnidadAA 1.5 VOLT  $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
26111702
Pilas alcalinas48UnidadAAA 1.5 VOLT  $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800
44122001
Archivadores de fichas12UnidadARCHIVADORES PALANCA LETRAS LOMO ANCHO  $ 1.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.488 $ 13.488
44122001
Archivadores de fichas12UnidadARCHIVADORES PALANCA OFICIO LOMO ANCHO  $ 1.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.488 $ 13.488
44122107
Grapas5UnidadCORCHETERA 26/6  $ 1.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.955 $ 8.955
44111506
Taco calendario20UnidadTACO CALENDDARIO GRANDE  $ 1.863,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.260 $ 37.260
Total Neto $ 148.275
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.172
TOTAL OC $ 176.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.