Orden de Compra. Nº
766405-4-AG21
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766405-3-COT21
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Recuerde que el responsable del pago es 2° Juzgado de Familia de Santiago
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
766405-4-AG21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2021
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 766405-3-COT21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
2° Jdo de Familia de Santiago
Razón Social
2° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T.
61.977.990-8
Dirección de Unidad de Compra
General Mackenna 1477, piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1752/004-2021 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
2° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T.
61.977.990-8
Dirección de Facturación
General Mackenna 1477, piso 4
Comuna
Santiago
Impuesto
28172,25
Dirección de Envío de la Factura
General Mackenna 1477, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-12-2021
Título
Descripción
Plazo de entrega de productos
El plazo de entrega de productos es el lunes 27 de diciembre de 8:30 hrs a 15:30 hrs
Contacto: Cristina Lagos C.
correo: clagos@pjud.cl
fono 951195732
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMERCIAL 3ARIES
Razón Social
COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T.
76.061.008-9
Sucursal
COMERCIAL 3ARIES
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
36
Unidad
POST-IT # 653 ( 51 X 38 MM.)
$ 163,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.868
$ 5.868
14111530
Notas de papel autoadhesivo
24
Unidad
POST-IT # 656 (47.6MMX73MM)
$ 225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
31201512
Cinta Transparente
36
Unidad
SCOTCH (CHICO) TRANSPARENTE ROLLO 18 MM. X 30 MTS.
$ 231,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.316
$ 8.316
14111530
Notas de papel autoadhesivo
36
Unidad
POST-IT # 654 ( 76 X 76 MM.)
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.900
$ 9.900
26111702
Pilas alcalinas
48
Unidad
AA 1.5 VOLT
$ 475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
26111702
Pilas alcalinas
48
Unidad
AAA 1.5 VOLT
$ 475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.800
$ 22.800
44122001
Archivadores de fichas
12
Unidad
ARCHIVADORES PALANCA LETRAS LOMO ANCHO
$ 1.124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.488
$ 13.488
44122001
Archivadores de fichas
12
Unidad
ARCHIVADORES PALANCA OFICIO LOMO ANCHO
$ 1.124,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.488
$ 13.488
44122107
Grapas
5
Unidad
CORCHETERA 26/6
$ 1.791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.955
$ 8.955
44111506
Taco calendario
20
Unidad
TACO CALENDDARIO GRANDE
$ 1.863,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.260
$ 37.260
Total Neto
$ 148.275
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.172
TOTAL OC
$ 176.447
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.