Orden de Compra. Nº766405-45-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es 2° Juzgado de Familia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766405-45-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 2° Jdo de Familia de Santiago
Razón Social 2° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 61.977.990-8
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna 1477, piso 4
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 2° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 61.977.990-8
Dirección de Facturación General Mackenna 1477, piso 4
Comuna Santiago Centro
Impuesto 7994
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna 1477, piso 4
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Office Pro
Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.178.530-k
Sucursal Office Pro
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes14 (1355588 )SACACORCHETE KANGARO ERGONOMICO SR-45T AZUL UNIDAD 1382027(1355588) SACACORCHETE KANGARO ERGONOMICO SR-45T AZUL UNIDAD; Código: 1142338062; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.168 $ 7.168
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas10 (1006704 )PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES 1024704(1006704) PILA DURACELL AA PACK 2 UNIDADES; Código: 5113032009; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.070 $ 7.070
44122010
2239-4-LP14
Divisores30 (1006906 )SEPARADOR PAFER OFICIO CARTULINA COLOR 6 POSICIONES UNIDAD 1024906(1006906) SEPARADOR PAFER OFICIO CARTULINA COLOR 6 POSICIONES UNIDAD; Código: 1122140032; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 452,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.560 $ 13.560
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector12 (1007702 )CORRECTOR PENTEL LAPIZ 4.2 ML PUNTA METAL ZL73-WP UNIDAD 1025702(1007702) CORRECTOR PENTEL LAPIZ 4.2 ML PUNTA METAL ZL73-WP UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.616 $ 14.616
Total Neto $ 42.414
Descuento $ 339
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.994
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 50.069


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.