Orden de Compra. Nº766406-23-CM14 "1753-023-2014 MAT. DE OFICINA SEPT. 2014"
Recuerde que el responsable del pago es 3° Juzgado de Familia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766406-23-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-09-2014
Nombre de la Orden de Compra 1753-023-2014 MAT. DE OFICINA SEPT. 2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CANCELA ORDEN DE COMPRA POR FALTA DE STOCK PROVEEDOR, APRETADOR ISOFIT
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 3° Jdo de Familia de Santiago
Razón Social 3° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 65.548.680-1
Dirección de Unidad de Compra San Antonio 477 - 3° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 3° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 65.548.680-1
Dirección de Facturación General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 5490,24
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121620
2239-24-LP09
Dedo de Goma20 (45423) DEDO DE GOMA-DEDOS DE GOMA NRO 12-HAND 47460(45423) DEDO DE GOMA-DEDOS DE GOMA NRO 12-HAND; Código: ;Región : RM $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar4 (228099) SOBRE GRAPHICMAIL SACO EXTRA OFICIO KRAFT PAQUETE 50 UNIDADES 228099(228099) SOBRE GRAPHICMAIL SACO EXTRA OFICIO KRAFT PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 2.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.988 $ 8.988
31201509
2239-24-LP09
Cinta adhesiva de nylon20 (233610) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18 mm x 30 mt 233610(233610) CINTA ADHESIVA 3M SCOTCH 500 18 mm x 30 mt ; Código: ;Región : RM $ 287,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.740 $ 5.740
14111531
2239-24-LP09
Libros o cuadernos de registro10 (735727) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO MATEMATICA 7MM 100HJS UNO UNIDAD 735727(735727) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO MATEMATICA 7MM 100HJS UNO UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 591,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.910 $ 5.910
44122104
2239-24-LP09
Clips para papel24 (737981) CLIPS ISOFIT APRETADOR 25MM. NEGRO UNIDAD 737981(737981) CLIPS ISOFIT APRETADOR 25MM. NEGRO UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 888 $ 888
14111514
2239-24-LP09
Cuadernos o tacos 10 (738377) BLOCK APUNTES AUCA CARTA MATEMATICAS 7MM. EMPASTADO 80 HOJAS UNIDAD 738377(738377) BLOCK APUNTES AUCA CARTA MATEMATICAS 7MM. EMPASTADO 80 HOJAS UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.430 $ 5.430
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores12 (902312) LÁPIZ PAPER MATE GRAFITO Nº2 HB UNIDAD 913531(902312) LÁPIZ PAPER MATE GRAFITO Nº2 HB UNIDAD; Código: 7707879;Región : RM $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.020 $ 1.020
Total Neto $ 28.896
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.490
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 34.386


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.