Orden de Compra. Nº766406-47-CM18 "1753-047-2018"
Recuerde que el responsable del pago es 3° Juzgado de Familia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766406-47-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra 1753-047-2018
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 3° Jdo de Familia de Santiago
Razón Social 3° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 65.548.680-1
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 3° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 65.548.680-1
Dirección de Facturación General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 11476,57
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas24 (1007861 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 683,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.392 $ 16.392
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar100 (1314376 )SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD 1340407(1314376) SOBRE JORDAN OFICIO BLANCO SACO 80 GRS 24 X 34 CM UNIDAD; Código: 2226835; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar20 (1346585 )SOBRE HAND PLASTICO CON BROCHE OFICIO COLORES SURTIDOS UNIDAD 1372845(1346585) SOBRE HAND PLASTICO CON BROCHE OFICIO COLORES SURTIDOS UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.280 $ 6.280
44121708
2239-4-LP14
Marcadores36 (1007770 )DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD 1025770(1007770) DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1007774 )DESTACADOR STABILO ROSADO BOSS BEM008 UNIDAD 1025774(1007774) DESTACADOR STABILO ROSADO BOSS BEM008 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 426,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.224 $ 10.224
44121804
2239-4-LP14
Borradores24 (1007894 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.840
Total Neto $ 61.636
Descuento $ 1.233
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.477
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 71.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.