Orden de Compra. Nº766406-56-CM19 "1753-56-2019"
Recuerde que el responsable del pago es 3° Juzgado de Familia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766406-56-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 1753-56-2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 3° Jdo de Familia de Santiago
Razón Social 3° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 65.548.680-1
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 3° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 65.548.680-1
Dirección de Facturación General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 6549
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201509
2239-4-LP14
Cinta adhesiva de nylon18 (1007576 )CINTA ADHESIVA TESA CRISTAL 18 X 20 M UNIDAD 1025576(1007576) CINTA ADHESIVA TESA CRISTAL 18 X 20 M UNIDAD; Código: 17813; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.194 $ 4.194
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar1 (1602374 )SOBRE TEKNOFAS 1/2 OFICIO BLANCO 20 X 26 CM PAQUETE 100 UNIDADES 1604273(1602374) SOBRE TEKNOFAS 1/2 OFICIO BLANCO 20 X 26 CM PAQUETE 100 UNIDADES; Código: 85365; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.789 $ 3.789
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos30 (1602350 )CARPETA NUOVO VINIL OFICIO FAST AZUL UNIDAD 1604249(1602350) CARPETA NUOVO VINIL OFICIO FAST AZUL UNIDAD; Código: 86693AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 325,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel12 (1108383 )CLIPS TORRE 32 MM REDONDO 100 UNIDADES 1128383(1108383) CLIPS TORRE 32 MM REDONDO 100 UNIDADES; Código: 10835; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920
44121708
2239-4-LP14
Marcadores24 (1007770 )DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD 1025770(1007770) DESTACADOR STABILO AMARILLO UNIDAD; Código: 10377AM; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.864 $ 9.864
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores50 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: 10001AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.300 $ 5.300
Total Neto $ 34.817
Descuento $ 348
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.549
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 41.018


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.