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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
766406-71-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1753-71-2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
3° Jdo de Familia de Santiago |
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Razón Social |
3° Juzgado de Familia de Santiago
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R.U.T. |
65.548.680-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
3° Juzgado de Familia de Santiago
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R.U.T. |
65.548.680-1 |
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Dirección de Facturación |
General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
14817 |
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Dirección de Envío de la Factura |
General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111531 2239-4-LP14
| Libros o cuadernos de registro | 40 | | (1108611 )CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS CLASICO LISO UNIDAD 1128611 | (1108611) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS CLASICO LISO UNIDAD; Código: 13542; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 605,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.200
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$ 24.200
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 2 | | (1007009 )SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 CM. X 40 CM. 50 UNIDADES 1025009 | (1007009) SOBRE TEKNOFAS SACO EXTRA OFICIO KRAFT 30 CM. X 40 CM. 50 UNIDADES; Código: 11469; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.271,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.542
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$ 6.542
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44121802 2239-4-LP14
| Líquido corrector | 12 | | (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612 | (1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: 99778; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 691,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.292
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$ 8.292
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44122001 2239-4-LP14
| Archivadores de fichas | 30 | | (1007861 )ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861 | (1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 17150; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 705,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.150
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$ 21.150
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43211803 2239-4-LP14
| Fundas de Teclado | 1 | | (1391360 )FUNDA - OFICIO PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES 1417861 | (1391360) FUNDA - OFICIO PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES; Código: 81334; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.844,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.844
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$ 1.844
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44122011 2239-4-LP14
| Carpetas para archivos | 10 | | (1007508 )CARPETA TORRE OFICIO VINIL PIGMENTADA AZUL UNIDAD 1025508 | (1007508) CARPETA TORRE OFICIO VINIL PIGMENTADA AZUL UNIDAD; Código: 99695AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 503,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.030
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$ 5.030
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 24 | | (1163814 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD 1189876 | (1163814) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL AZUL BEGREEN UNIDAD; Código: 17421AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 488,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.712
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$ 11.712
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Total Neto
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$ 78.770
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Descuento
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$ 788
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 14.817
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 92.799
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.