Orden de Compra. Nº766406-83-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es 3° Juzgado de Familia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766406-83-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 3° Jdo de Familia de Santiago
Razón Social 3° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 65.548.680-1
Dirección de Unidad de Compra General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 3° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 65.548.680-1
Dirección de Facturación General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9
Comuna Santiago
Impuesto 6061
Dirección de Envío de la Factura General Mackenna N° 1477, Santiago piso 9
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 10 (1382808 )CONTENEDORES HERMÉTICOS KENDY 10 LTS 32X20X18,5 CM UNIDAD 1409310(1382808) CONTENEDORES HERMÉTICOS KENDY 10 LTS 32X20X18,5 CM UNIDAD; Código: 020231016; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.900 $ 31.900
Total Neto $ 31.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.061
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 37.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.