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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
766409-7-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales de aseo (toallas int y jabón) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
4° Juzgado de Familia de Santiago
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R.U.T. |
61.977.960-6 |
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Dirección de Facturación |
GENERAL MACKENNA 1477, PISO 6, SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
42438,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
GENERAL MACKENNA 1477, PISO 6, SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| entrega de insumos | Entrega en Gral Mackenna 1457, piso
10, Santiago.
De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 hrs.
Si necesita estacionamiento debe ingresar por calle Mario
Alvo 1440, Santiago. Altura máxima permitida 2.05m, e ingresar por el edificio
verde |
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 10 | Caja | toallas interfoliadas marca Tork Advanced, doble hoja (caja de 16 paquetes, de 200 hojas cada uno) | |
$ 19.296,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 192.960
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$ 192.960
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53131608
| Jabones | 6 | Unidad | jabón liquido de 5 litros. Buena calidad, Antibacterial.
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$ 5.067,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.402
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$ 30.402
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Total Neto
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$ 223.362
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 42.439
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$ 265.801
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.