Orden de Compra. Nº766409-8-CM18 "insumos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es 4° Juzgado de Familia de Santiago
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 766409-8-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2018
Nombre de la Orden de Compra insumos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 4° Jdo de Familia de Santiago
Razón Social 4° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 61.977.960-6
Dirección de Unidad de Compra GENERAL MACKENNA 1477, PISO 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social 4° Juzgado de Familia de Santiago
R.U.T. 61.977.960-6
Dirección de Facturación GENERAL MACKENNA 1457, PISO 10
Comuna Santiago Centro
Impuesto 115656,23
Dirección de Envío de la Factura GENERAL MACKENNA 1457, PISO 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
entrega de insumos

Entregar en General Mackenna 1457, piso 10, Santiago

Horario: de lunes de viernes desde las 9:00 hasta las 14:00 horas

Contacto: Lidia Alvarez y/o Gonzalo Contreras

Si necesita estacionamiento debe ingresar por calle Mario Alvo 1440, Santiago Centro.  Altura máxima permitida 2.05 metros

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel25 (690373 )TOALLA DE PAPEL TORK INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 200 HJS 16 UNIDADES 690460(690373) TOALLA DE PAPEL TORK INTERDOBLADA BLANCA DOBLE HOJA ADVANCE 200 HJS 16 UNIDADES; Código: HIPTOAAFH2832; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.625 $ 366.625
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico20 (976317 )PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO PREMIUM DOBLE HOJA 250 M 991317(976317) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO PREMIUM DOBLE HOJA 250 M; Código: HIPHIGAFH2337; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.280 $ 199.280
53131608
2239-7-LP12
Jabones6 (977128 )JABÓN DE TOCADOR DIVERSEY SOFTCARE GLICERINA GRANEL BIDÓN 5 L 992128(977128) JABÓN DE TOCADOR DIVERSEY SOFTCARE GLICERINA GRANEL BIDÓN 5 L; Código: HIPJCOGRA2541; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.638 $ 61.638
Total Neto $ 627.543
Descuento $ 18.826
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.656
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 724.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.